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昆明综合保税区管理委员会关于购买内部审计及内控手册汇编服务的计划

[发布时间:2021-04-06 作者: 来源:昆明综合保税区]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见》(暂行)等有关法律法规的规定,我单位“内部审计及内控手册汇编”项目拟采用政府购买服务的方式,昆明综合保税区管理委员会作为该项目政府购买服务的主体,现编制计划如下:

一、预算资金:10.00元。

二、资金来源:2021年部门预算“内部审计及内控手册汇编专项经费”中列支。

三、工作内容:管委会财务内部审计、内控手册汇编。

四、承接标准及目标要求

依法登记成立的财务咨询公司应具备以下条件:

(一)依法登记设立,能独立承担民事责任;

(二)治理机构健全,内部管理和监督制度完善;

(三)具有独立的财务管理、会计核算和资产管理制度;

(四)具备提供服务所需的专业人员和专业技术能力;

(五)在参与政府购买服务竞争前资质审查合格,社会信誉、商业信誉良好;

(六)具有会计监督检查工作相关经验;

(七)参与人员能接受相关保密审查。

五、服务期限

服务期限为自合同签订之日起六个月。

、购买方式

按照《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见》(暂行)(昆政办〔201634号)、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》云政办函〔202025号等相关文件要求,该项目拟按照单位内控管理的相关规定通过单位自行组织采购的方式来确定承接主体


                    昆明综合保税区管理委员会

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